Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo zmluvy
Dátum
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Podpis funkcia
Dátum úhrady
Dátum zverejnenia
Faktúra
202508450
potraviny
115,66
s DPH
29.09.2025
QULITED s.r.o.
ZŠ s MŠ Horná Poruba
Mgr.Pučeková Erika
riaditeľka ZŠsMŠ
30.09.2025
30.09,2025
Faktúra
202508450
potraviny
115,66
s DPH
29.09.2025
QULITED s.r.o.
ZŠ s MŠ Horná Poruba
Mgr.Pučeková Erika
riaditeľka ZŠsMŠ
30.09.2025
30.09,2025
Faktúra
1020251132
servis PC
141,45
s DPH
30.09.2025
PRESMONT -CSS s.r.o.
ZŠ s MŠ Horná Poruba
Mgr.Pučeková Erika
riaditeľka ZŠsMŠ
30.09.2025
30.09,2025
Faktúra
2025263
požiarna prevencia
70,00
s DPH
30.09.2025
Hrbáček s.r.o.
ZŠ s MŠ Horná Poruba
Mgr.Pučeková Erika
riaditeľka ZŠsMŠ
30.09.2025
30.09,2025
Faktúra
2511001412
SW ŠJ
68,88
s DPH
13.11.2025
SOFT-GL, s.r.o.
ZŠ s MŠ Horná Poruba
Mgr.Pučeková Erika
riaditeľka ZŠsMŠ
14.11.2025
14.11.2025
Faktúra
250200510
SW majetok
43,00
s DPH
13.11.2025
Remek, s.r.o.
ZŠ s MŠ Horná Poruba
Mgr.Pučeková Erika
riaditeľka ZŠsMŠ
14.11.2025
14.11.2025
Faktúra
342025
výchovný koncert pre predškolákov
210,00
s DPH
12.11.2025
Matej Beňo
ZŠ s MŠ Horná Poruba
Mgr.Pučeková Erika
riaditeľka ZŠsMŠ
14.11.2025
14.11.2025
Faktúra
9001822522
šeky do ŠJ
52,28
s DPH
12.11.2025
Slovenská pošta a.s.
ZŠ s MŠ Horná Poruba
Mgr.Pučeková Erika
riaditeľka ZŠsMŠ
14.11.2025
14.11.2025
Faktúra
250158
atlasy pre žiakov
482,18
s DPH
13.11.2025
Zirek s.r.o.
ZŠ s MŠ Horná Poruba
Mgr.Pučeková Erika
riaditeľka ZŠsMŠ
14.11.2025
14.11.2025
Faktúra
234519935
potraviny
181,02
s DPH
01.11.2025
INMEDIA spol.s.r.o.
ZŠ s MŠ Horná Poruba
Mgr.Pučeková Erika
riaditeľka ZŠsMŠ
10.11.2025
10.11.2025
Faktúra
8378398320
telefón
25,62
s DPH
03.11.2025
SLOVAK TELEKOM , a.s.
ZŠ s MŠ Horná Poruba
Mgr.Pučeková Erika
riaditeľka ZŠsMŠ
10.11.2025
10.11.2025
Faktúra
8378694499
telefón
26,65
s DPH
10.11.2025
SLOVAK TELEKOM , a.s.
ZŠ s MŠ Horná Poruba
Mgr.Pučeková Erika
riaditeľka ZŠsMŠ
10.11.2025
10.11.2025
Faktúra
4012500761
potraviny
722,85
s DPH
03.11.2025
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo
ZŠ s MŠ Horná Poruba
Mgr.Pučeková Erika
riaditeľka ZŠsMŠ
06.11.2025
06.11.2025
Faktúra
1020250010
potraviny
542,45
s DPH
06.11.2025
Elka SL s.r.o.
ZŠ s MŠ Horná Poruba
Mgr.Pučeková Erika
riaditeľka ZŠsMŠ
06.11.2025
06.11.2025
Faktúra
2125186
potraviny
526,85
s DPH
06.11.2025
PD Košeca a.s.
ZŠ s MŠ Horná Poruba
Mgr.Pučeková Erika
riaditeľka ZŠsMŠ
06.11.2025
06.11.2025
Faktúra
242025
teplo
1 353,00
s DPH
06.11.2025
Obec Horná Poruba
ZŠ s MŠ Horná Poruba
Mgr.Pučeková Erika
riaditeľka ZŠsMŠ
06.11.2025
06.11.2025
Faktúra
20250884
odvoz kuchynského odpadu
24,00
s DPH
03.11.2025
ALATERE s.r.o,.
ZŠ s MŠ Horná Poruba
Mgr.Pučeková Erika
riaditeľka ZŠsMŠ
06.11.2025
06.11.2025
Faktúra
72016454
elektrina
457,00
s DPH
06.11.2025
SSE a.s.
ZŠ s MŠ Horná Poruba
Mgr.Pučeková Erika
riaditeľka ZŠsMŠ
06.11.2025
06.11.2025
Faktúra
1020251280
servis PC
141,45
s DPH
01.11.2025
PRESMONT -CSS s.r.o.
ZŠ s MŠ Horná Poruba
Mgr.Pučeková Erika
riaditeľka ZŠsMŠ
06.11.2025
06.11.2025
Faktúra
0642025
účtovné služby
963,00
s DPH
03.11.2025
Anna Červená
ZŠ s MŠ Horná Poruba
Mgr.Pučeková Erika
riaditeľka ZŠsMŠ
03.11.2025
03.11.2025
zobrazené záznamy: 1-20/811