Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva 1/2009 Účtovné služby 715,00 s DPH 1/2009 15.01.2009 Anna Červená ZŠ s MŠ Horná Poruba Jana Staňová riaditeľka 04.01.2021
Faktúra 8275318387 Slovak Telekom, a.s. 27,00 s DPH 10.01.2021 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Horná Poruba Jana Staňová riaditeľka 20.01.2021 21.01.2021
Faktúra 234404489 potraviny 140,98 s DPH 06.03.2024 INMEDIA spol.s.r.o. ZŠ s MŠ Horná Poruba Mgr.Pučeková Erika riaditeľka ZŠsMŠ 06.03.2024 06.03.2024
Faktúra 2400003 potraviny 722,54 s DPH 04.03.2024 Elena Bulicová ZŠ s MŠ Horná Poruba Mgr.Pučeková Erika riaditeľka ZŠsMŠ 06.03.2024 06.03.2024
Faktúra 4012400149 potraviny 421,04 s DPH 05.03.2024 COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo ZŠ s MŠ Horná Poruba Mgr.Pučeková Erika riaditeľka ZŠsMŠ 06.03.2024 06.03.2024
Faktúra 2402194 potraviny 137,08 s DPH 04.03.2024 QUALITED s.r.o. ZŠ s MŠ Horná Poruba Mgr.Pučeková Erika riaditeľka ZŠsMŠ 06.03.2024 06.03.2024
Faktúra 24060013 potraviny 39,96 s DPH 05.03.2024 ASTERA s.r.o. ZŠ s MŠ Horná Poruba Mgr.Pučeková Erika riaditeľka ZŠsMŠ 06.03.2024 06.03.2024
Faktúra 234404482 potraviny 262,26 s DPH 04.03.2024 INMEDIA spol.s.r.o. ZŠ s MŠ Horná Poruba Mgr.Pučeková Erika riaditeľka ZŠsMŠ 06.03.2024 06.03.2024
Faktúra 0122024 účtovné služby 882,50 s DPH 06.03.2024 Anna Červená ZŠ s MŠ Horná Poruba Mgr.Pučeková Erika riaditeľka ZŠsMŠ 06.03.2024 06.03.2024
Faktúra 0072024 teplo 1 536,00 s DPH 12.03.2024 Obec Horná Poruba ZŠ s MŠ Horná Poruba Mgr.Pučeková Erika riaditeľka ZŠsMŠ 14.03.2024 14.03.2024
Faktúra 20240164 odvoz kuchynského odpadu 24,00 s DPH 06.03.2024 ALATERE s.r.o,. ZŠ s MŠ Horná Poruba Mgr.Pučeková Erika riaditeľka ZŠsMŠ 06.03.2024 06.03.2024
Faktúra 8345134256 telefón 25,79 s DPH 06.03.2024 SLOVAK TELEKOM , a.s. ZŠ s MŠ Horná Poruba Mgr.Pučeková Erika riaditeľka ZŠsMŠ 06.03.2024 06.03.2024
Faktúra 2400034 Knihy-Čítame s radosťou 500,00 s DPH 06.03.2024 Vitatech s. r. o. ZŠ s MŠ Horná Poruba Mgr.Pučeková Erika riaditeľka ZŠsMŠ 06.03.2024 06.03.2024
Faktúra 7201645 elektrina 546,00 s DPH 06.03.2024 SSE a.s. ZŠ s MŠ Horná Poruba Mgr.Pučeková Erika riaditeľka ZŠsMŠ 06.03.2024 06.03.2024
Faktúra 2124036 potraviny 379,60 s DPH 12.03.2024 PD Košeca a.s. ZŠ s MŠ Horná Poruba Mgr.Pučeková Erika riaditeľka ZŠsMŠ 12.03.2024 12.03.2024
Faktúra 1020240144 servisný paušál - správa PC 138,00 s DPH 12.03.2024 PRESMONT -CSS s.r.o. ZŠ s MŠ Horná Poruba Mgr.Pučeková Erika riaditeľka ZŠsMŠ 12.03.2024 12.03.2024
Faktúra 2403030 Výkon Zodpovednej osoby 42,00 s DPH 01.03.2024 GET PROFI, s.r.o. ZŠ s MŠ Horná Poruba Mgr.Pučeková Erika riaditeľka ZŠsMŠ 06.03.2024 06.03.2024
Faktúra 2402002 kartóny 264,00 s DPH 29.02.2024 Milan Synek ZŠ s MŠ Horná Poruba Mgr.Pučeková Erika riaditeľka ZŠsMŠ 29.02.2024 29.02.2024
Faktúra 8345527559 telefón 24,00 s DPH 11.03.2024 SLOVAK TELEKOM , a.s. ZŠ s MŠ Horná Poruba Mgr.Pučeková Erika riaditeľka ZŠsMŠ 12.03.2024 12.03.2024
Faktúra 052024 teplo-vyučtovanie za rok 2023 1 798.12 s DPH 29.02.2024 Obec Horná Poruba ZŠ s MŠ Horná Poruba Mgr.Pučeková Erika riaditeľka ZŠsMŠ 29.02.2024 29.02.2024
zobrazené záznamy: 1-20/563